Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    Rok:
    Mesiac:
    Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 231152 Pracovná obuv a rukavice 581,92 s DPH 31.07.2023 LUDUS, s.r.o. 27.10.2023
    Faktúra 231150 Maľovanie stien ŠJ GG 1 000,00 s DPH 31.07.2023 Taleda s.r.o. 27.10.2023
    Faktúra 236089 Potraviny ŠJ GG 412,35 s DPH 26.07.2023 Darina Vaňková 27.10.2023
    Faktúra 231149 Drevené stoličky ŠJ GG 1 339,20 s DPH 25.07.2023 B2B Partner s.r.o. 27.10.2023
    Faktúra 231147 vodné a stočné ZŠ 865,87 s DPH 24.07.2023 Východoslovenská vodárenska spoločnosť, a.s. 27.10.2023
    Faktúra 231148 Toner 16,30 s DPH 24.07.2023 Jaroslav Adamec - Phobosstudio 27.10.2023
    Faktúra 231144 Spotrebný materiál ZŠ 26,56 s DPH 20.07.2023 INŠTAL - CENTRUM s.r.o 27.10.2023
    Faktúra 231146 Vodný kúpeľ ŠJ ZŠ 1 207,20 s DPH 20.07.2023 Branislav Dvoriščák - GASTRO - GALAXI 27.10.2023
    Faktúra 231145 Prenájom tlačiarni 231,19 s DPH 20.07.2023 RICOH Slovakia s.r.o. 27.10.2023
    Faktúra 231143 Elektrina 3 156,11 s DPH 20.07.2023 Východoslvoenská energetika a.s. 27.10.2023
    Faktúra 231142 Kancelárske potreby 96,55 s DPH 20.07.2023 ŠEVT a.s. 27.10.2023
    Faktúra 231138 Telefón 44,00 s DPH 13.07.2023 Slovak Telekom, a.s. 27.10.2023
    Faktúra 231135 Telefónne poplatky 7,19 s DPH 13.07.2023 O2 Slovakia, s.r.o. 27.10.2023
    Faktúra 231136 Misky - ŠJ ZŠ 225,46 s DPH 13.07.2023 EURAGASTROP, s.r.o. 27.10.2023
    Faktúra 231137 Program ŠJ GG 22,80 s DPH 13.07.2023 VIS Slovensko, s.r.o. 27.10.2023
    Faktúra 231139 Činnosť tecfhnika požiarnej ochrany 100,00 s DPH 13.07.2023 Revimad s.r.o. 27.10.2023
    Faktúra 231140 Internet GG 32,00 s DPH 13.07.2023 MCOM - net, s.r.o. 27.10.2023
    Faktúra 231141 Zber a odvoz odpadu 80,40 s DPH 13.07.2023 ESPIK Group s.r.o. 27.10.2023
    Faktúra 235078 Potraviny ŠJ ZŠ 1 539,47 s DPH 10.07.2023 Darina Vaňková 27.10.2023
    Faktúra 231130 Spotrebný materiál 50,50 s DPH 10.07.2023 KAMAJ SK, s.r.o. 27.10.2023
    << | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | >> zobrazené záznamy: 1701-1720/3626
    • Prihlásenie