Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    Rok:
    Mesiac:
    Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Objednávka Obj. 32/2025 Školenie na vedenie firemného motorového vozidla pre zamestnanca 20,00 s DPH 18.08.2025 Health & Safety First s.r.o. Spojená škola, Dukelská 26/30, Giraltovce Mgr. Róbert Mihalenko riaditeľ školy 18.08.2025
    Objednávka Obj. 31/2025 Drevené jedálenské stoličky 2 496,90 s DPH 31.07.2025 B2B Partner s.r.o. Spojená škola, Dukelská 26/30, Giraltovce Mgr. Róbert Mihalenko riaditeľ školy 31.07.2025
    Objednávka Obj. 29/2025 Čistiace a hygienické potreby ŠJ 400,49 s DPH 28.07.2025 TECH-MASTERS Slovakia s.r.o. Spojená škola, Dukelská 26/30, Giraltovce Mgr. Róbert Mihalenko riaditeľ školy 28.07.2025
    Objednávka Obj. 28/2025 Školské tlačivá 419,05 s DPH 02.07.2025 ŠEVT a.s. Spojená škola, Dukelská 26/30, Giraltovce Mgr. Filip Vojtek zástupca riaditeľa školy 02.07.2025
    Objednávka Obj. 27/2025 Stropný držiak na projektor 22,47 s DPH 08.06.2025 Holders s.r.o. Spojená škola, Dukelská 26/30, Giraltovce Mgr. Róbert Mihalenko riaditeľ školy 09.06.2025
    Objednávka Obj. 26/2025 Kuchynský blok - študovňa GG 499,00 s DPH 03.06.2025 MOBELIX - XLSK Nábytok s.r.o,. Spojená škola, Dukelská 26/30, Giraltovce Mgr. Róbert Mihalenko riaditeľ školy 03.06.2025
    Objednávka Obj. 25/2025 Parapety 45,30 s DPH 02.06.2025 Rolson s.r.o. Spojená škola, Dukelská 26/30, Giraltovce Mgr. Róbert Mihalenko riaditeľ školy 03.06.2025
    Faktúra 231214 Spotrebný materiál 45,30 s DPH 13.10.2023 KAMAJ SK, s.r.o. 15.11.2023
    Faktúra 239009 Elektrina - dobropis 349,20 s DPH 20.10.2023 Východoslvoenská energetika a.s. 20.10.2023
    Faktúra 231328 Spotrrebný materiál 77,47 s DPH 19.01.2024 LEGNO TRADE, s.r.o. 05.02.2024
    Faktúra 239002 Telefón - dobropis 46,20 s DPH 1309 06.03.2023 Slovak Telekom, a.s. 06.03.2023
    Faktúra 239003 Preplatok - (z dôvodu zmeny fakt. údajov) 302,40 s DPH 231025 20.03.2023 Východoslvoenská energetika a.s. 20.03.2023
    Faktúra 239006 Elektrina - dobropis 231,90 s DPH 20.10.2023 Východoslvoenská energetika a.s. 20.10.2023
    Faktúra 231215 Spotrebný materiál ZŠ 339,38 s DPH 13.10.2023 KAMAJ SK, s.r.o. 15.11.2023
    Faktúra 239008 Elektrina - dobropis 157,22 s DPH 20.10.2023 Východoslvoenská energetika a.s. 20.10.2023
    Faktúra 239004 Poskytnutie služieb v oblasti kyberšikany - Ročná odplata - dobropis 660,00 s DPH 231097 06.06.2023 Dosťbolo.sk,s.r.o. 06.06.2023
    Faktúra 239005 Elektrina - dobropis 236,26 s DPH 20.10.2023 Východoslvoenská energetika a.s. 20.10.2023
    Faktúra 239007 Elektrina - dobropis 164,36 s DPH 20.10.2023 Východoslvoenská energetika a.s. 20.10.2023
    Faktúra 231274 Zdravotnícky batoh 37,42 s DPH 27.11.2023 BONTOUR HUNGARY KFT 29.12.2023
    Faktúra 231323 Elektrina ZŠ 1 445,84 s DPH 08.01.2024 Východoslvoenská energetika a.s. 05.02.2024
    << | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | >> zobrazené záznamy: 121-140/3264
    • Prihlásenie