Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    Rok:
    Mesiac:
    Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 6025 potraviny ŠJ ZŠ 350,00 s DPH 14.02.2020 Šesták Peter _SHR 05.02.2021
    Faktúra 6034 potraviny ŠJ ZŠ 18,00 s DPH 14.02.2020 INMEDIA, spol. s.r.o. 05.02.2021
    Faktúra 6023 potraviny ŠJ ZŠ 161,28 s DPH 14.02.2020 RYBA Košice s.r.o. 05.02.2021
    Faktúra 6041 potraviny ŠJ ZŠ 108,14 s DPH 14.02.2020 INMEDIA, spol. s.r.o. 05.02.2021
    Faktúra 6040 potraviny ŠJ ZŠ 80,01 s DPH 14.02.2020 INMEDIA, spol. s.r.o. 05.02.2021
    Faktúra 1040 TP - link, switch 300,00 s DPH 14.02.2020 Peter Tkáč - Axet 23.09.2020
    Faktúra 6038 potraviny ŠJ ZŠ 198,14 s DPH 14.02.2020 RYBA Košice s.r.o. 05.02.2021
    Faktúra 6037 potraviny ŠJ ZŠ 175,88 s DPH 14.02.2020 DMJ MARKET s.r.o. 05.02.2021
    Faktúra 6036 potraviny ŠJ ZŠ 190,72 s DPH 14.02.2020 BIDFOOD s.r.o. 05.02.2021
    Faktúra 6035 potraviny ŠJ ZŠ 391,20 s DPH 14.02.2020 EASTFOOD s.r.o. 05.02.2021
    Faktúra 6026 potraviny ŠJ ZŠ 1 174,98 s DPH 14.02.2020 Darina Vaňková 05.02.2021
    Faktúra 6030 potraviny ŠJ ZŠ 27,50 s DPH 14.02.2020 HOOK, s.r.o. Košice 05.02.2021
    Faktúra 1038 mobil 130,01 s DPH 14.02.2020 O2 Slovakia, s.r.o. 23.09.2020
    Faktúra 1028 telefón 30,00 s DPH 11.02.2020 Slovak Telekom, a.s. 23.09.2020
    Zmluva č.15/2020 Zmluva o servisnom prenájme rohoží 12,21 s DPH 11.02.2020 Lindstrom Spojená škola, Dukelská 26/30, Giraltovce Mgr. Róbert Mihalenko riaditeľ školy 11.02.2020
    Faktúra 1031 mobil 22,62 s DPH 11.02.2020 O2 Slovakia, s.r.o. 23.09.2020
    Faktúra 5006 potraviny ŠJ GG 250,00 s DPH 11.02.2020 Šesták Peter _SHR 05.02.2021
    Faktúra 1035 plyn 550,00 s DPH 11.02.2020 SLOVAKIA ENERGY 23.09.2020
    Faktúra 1032 mobil 24,15 s DPH 11.02.2020 O2 Slovakia, s.r.o. 23.09.2020
    Faktúra 1030 prenájom rohoží 108,28 s DPH 11.02.2020 Lindstrom 23.09.2020
    << | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | >> zobrazené záznamy: 3481-3500/3626
    • Prihlásenie