Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania
Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.
Typ
Číslo
Popis
Celková hodnota
S/bez DPH
Číslo obj./zmluvy
Dátum
Dodávateľ/Druhá zmluvná strana
Objednávateľ
Podpis
Podpis funkcia
Dátum zverejnenia
Faktúra
245118
Potraviny ŠJ ZŠ
90,00
s DPH
28.11.2024
ORMIX s.r.o. Giraltovce
09.12.2024
Faktúra
245120
Potraviny ŠJ ZŠ
324,14
s DPH
28.11.2024
BIDFOOD s.r.o.
09.12.2024
Faktúra
245119
Potraviny ŠJ ZŠ
33,05
s DPH
28.11.2024
ORMIX s.r.o. Giraltovce
09.12.2024
Faktúra
241321
SSD disk Patriot P210 128 GB (20ks)
241,40
s DPH
21.11.2024
ALZA.sk s.r.o.
03.12.2024
Faktúra
241319
Lampy do projektorov
120,00
s DPH
20.11.2024
Peter Tkáč - Axet
03.12.2024
Faktúra
241320
Zber a odvoz odpadu ŠJ
112,80
s DPH
20.11.2024
ESPIK Group s.r.o.
03.12.2024
Faktúra
246089
Potraviny ŠJ GG
333,80
s DPH
20.11.2024
ATC-JR, s.r.o.
10.12.2024
Faktúra
246086
Potraviny ŠJ GG
607,10
s DPH
20.11.2024
INMEDIA, spol. s.r.o.
10.12.2024
Faktúra
246087
Potraviny ŠJ GG
632,45
s DPH
20.11.2024
ATC-JR, s.r.o.
10.12.2024
Faktúra
246088
Potraviny ŠJ GG
216,72
s DPH
20.11.2024
Darina Vaňková
10.12.2024
Faktúra
241318
Poistenie budov GG
318,63
s DPH
20.11.2024
GENERALI
03.12.2024
Objednávka
Obj. 51/2024
SSD disk Patriot P210 128 GB (20ks)
241,40
s DPH
19.11.2024
ALZA.sk s.r.o.
Spojená škola, Dukelská 26/30, Giraltovce
Mgr. Róbert Mihalenko
riaditeľ školy
19.11.2024
Faktúra
245115
Potraviny ŠJ ZŠ
227,22
s DPH
18.11.2024
HOOK, s.r.o. Košice
09.12.2024
Faktúra
245116
Potraviny ŠJ ZŠ
924,53
s DPH
18.11.2024
BIDFOOD s.r.o.
09.12.2024
Faktúra
245117
Potraviny ŠJ ZŠ
99,48
s DPH
18.11.2024
BIDFOOD s.r.o.
09.12.2024
Faktúra
245114
Potraviny ŠJ ZŠ
304,03
s DPH
18.11.2024
INMEDIA, spol. s.r.o.
09.12.2024
Faktúra
241312
Prenájom tlačiarni
228,34
s DPH
18.11.2024
RICOH Slovakia s.r.o.
03.12.2024
Faktúra
241313
Telefón
15,78
s DPH
18.11.2024
O2 Slovakia, s.r.o.
03.12.2024
Faktúra
241314
Elektrina
2 455.76
s DPH
18.11.2024
Východoslvoenská energetika a.s.
03.12.2024
Faktúra
241315
Program ŠJ GG
22,80
s DPH
18.11.2024
VIS Slovensko, s.r.o.
03.12.2024
zobrazené záznamy: 801-820/3626