|
|
Faktúra |
255035
|
Potraviny ŠJ ZŠ
|
1 893.89 |
s DPH |
|
31.03.2025 |
Darina Vaňková |
|
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
255036
|
Potraviny ŠJ ZŠ
|
367,56 |
s DPH |
|
31.03.2025 |
BIDFOOD s.r.o. |
|
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
255037
|
Potraviny ŠJ ZŠ
|
315,00 |
s DPH |
|
31.03.2025 |
Šimon Šesták |
|
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
255038
|
Potraviny ŠJ ZŠ
|
2 166.26 |
s DPH |
|
31.03.2025 |
Darina Vaňková |
|
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
251088
|
Polička
|
40,00 |
s DPH |
|
28.03.2025 |
NK - PLUS s.r.o. |
|
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
255032
|
Potraviny ŠJ ZŠ
|
48,30 |
s DPH |
|
27.03.2025 |
ORMIX s.r.o. Giraltovce |
|
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
251089
|
Čistiace a hygienické potreby
|
12,95 |
s DPH |
|
27.03.2025 |
ANDREA SHOP, s.r.o. |
|
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
256029
|
Potraviny ŠJ GG
|
726,98 |
s DPH |
|
26.03.2025 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
03.04.2025 |
|
|
Objednávka |
Obj. 11/2025
|
1x Leifheit set clean and away
|
|
s DPH |
|
26.03.2025 |
ANDREA SHOP, s.r.o. |
Spojená škola, Dukelská 26/30, Giraltovce |
Mgr. Róbert Mihalenko |
riaditeľ školy |
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
251079
|
Čistiace a hygienické potreby
|
70,66 |
s DPH |
|
25.03.2025 |
MAKRI Plus, s.r.o. |
|
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
251080
|
Školské pomôcky - HN
|
682,16 |
s DPH |
|
25.03.2025 |
MAKRI Plus, s.r.o. |
|
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
251082
|
Nahradný diel
|
28,34 |
s DPH |
|
25.03.2025 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
|
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
251086
|
Program XL - prednáška
|
295,00 |
s DPH |
|
25.03.2025 |
Chameleón, n.o. |
|
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
251081
|
Spotrebný materiál
|
49,69 |
s DPH |
|
25.03.2025 |
TRIBE kom. spol. |
|
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
251083
|
Kotrola telocvični a ihriska
|
792,12 |
s DPH |
|
25.03.2025 |
EKOTEC spol. s r.o. |
|
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
251084
|
Zber a odvoz kuchynského odpadu ŠJ
|
93,48 |
s DPH |
|
25.03.2025 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
251085
|
Nádoby na obedy ŠJ
|
697,62 |
s DPH |
|
25.03.2025 |
EURAGASTROP, s.r.o. |
|
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
251087
|
Kalibrácia váh ŠJ
|
292,00 |
s DPH |
|
25.03.2025 |
Slovenská legálna metrológia |
|
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
255029
|
Potraviny ŠJ ZŠ
|
313,25 |
s DPH |
|
25.03.2025 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
255030
|
Potraviny ŠJ ZŠ
|
601,24 |
s DPH |
|
25.03.2025 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
|
|
04.04.2025 |