|
|
Faktúra |
255029
|
Potraviny ŠJ ZŠ
|
313,25 |
s DPH |
|
25.03.2025 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
251086
|
Program XL - prednáška
|
295,00 |
s DPH |
|
25.03.2025 |
Chameleón, n.o. |
|
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
251087
|
Kalibrácia váh ŠJ
|
292,00 |
s DPH |
|
25.03.2025 |
Slovenská legálna metrológia |
|
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
255031
|
Potraviny ŠJ ZŠ
|
90,16 |
s DPH |
|
25.03.2025 |
HOOK, s.r.o. Košice |
|
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
256028
|
Potraviny ŠJ GG
|
170,32 |
s DPH |
|
24.03.2025 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
256027
|
Potraviny ŠJ GG
|
279,48 |
s DPH |
|
24.03.2025 |
Darina Vaňková |
|
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
256026
|
Potraviny ŠJ GG
|
683,06 |
s DPH |
|
24.03.2025 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
256025
|
Potraviny ŠJ GG
|
109,03 |
s DPH |
|
24.03.2025 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
251078
|
Tlačivá
|
606,33 |
s DPH |
|
18.03.2025 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
251077
|
Telefón
|
23,45 |
s DPH |
|
17.03.2025 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
251076
|
Prenájom tlačiarni
|
205,29 |
s DPH |
|
17.03.2025 |
RICOH Slovakia s.r.o. |
|
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
251073
|
Elektrina
|
2 451.95 |
s DPH |
|
17.03.2025 |
Východoslvoenská energetika a.s. |
|
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
251074
|
Telefón
|
28,71 |
s DPH |
|
17.03.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
256020
|
Potraviny ŠJ GG
|
1 295.14 |
s DPH |
|
17.03.2025 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
|
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
251075
|
Program ŠJ GG
|
23,37 |
s DPH |
|
17.03.2025 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
256022
|
Potraviny ŠJ GG
|
357,76 |
s DPH |
|
17.03.2025 |
Martin Mikula - MARKO |
|
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
256023
|
Potraviny ŠJ GG
|
110,37 |
s DPH |
|
17.03.2025 |
EASTFOOD s.r.o. |
|
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
256024
|
Potraviny ŠJ GG
|
205,58 |
s DPH |
|
17.03.2025 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
256021
|
Potraviny ŠJ GG
|
336,57 |
s DPH |
|
17.03.2025 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
251072
|
Trénerska tabuľa
|
27,00 |
s DPH |
|
13.03.2025 |
Firma KOŠÍK - siete s.r.o. |
|
|
|
04.04.2025 |