|
|
Faktúra |
6014
|
potraviny ŠJ ZŠ
|
114,51 |
s DPH |
|
29.01.2020 |
DMJ MARKET s.r.o. |
|
|
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
6021
|
potraviny ŠJ ZŠ
|
209,50 |
s DPH |
|
29.01.2020 |
BIDFOOD s.r.o. |
|
|
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
6019
|
potraviny ŠJ ZŠ
|
498,11 |
s DPH |
|
29.01.2020 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
6018
|
potraviny ŠJ ZŠ
|
295,19 |
s DPH |
|
29.01.2020 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
6016
|
potraviny ŠJ ZŠ
|
96,93 |
s DPH |
|
29.01.2020 |
MILK-AGRO, spol. s.r.o. |
|
|
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
6015
|
potraviny ŠJ ZŠ
|
112,32 |
s DPH |
|
29.01.2020 |
RYBA Košice s.r.o. |
|
|
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
6009
|
potraviny ŠJ ZŠ
|
575,61 |
s DPH |
|
29.01.2020 |
Darina Vaňková |
|
|
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
6020
|
potraviny ŠJ ZŠ
|
5,64 |
s DPH |
|
29.01.2020 |
HOOK, s.r.o. Košice |
|
|
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
1017
|
slavik 2020
|
6,00 |
s DPH |
|
29.01.2020 |
ARES spol. s.r.o. |
|
|
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
1020
|
virtuálna knižnica
|
198,72 |
s DPH |
|
29.01.2020 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
1019
|
knihy - úspešná maturita
|
69,30 |
s DPH |
|
29.01.2020 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
1018
|
oprava - dvere
|
240,00 |
s DPH |
|
29.01.2020 |
OKNA RADEK s.r.o |
|
|
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
1014
|
spájanie databáz
|
52,32 |
s DPH |
|
28.01.2020 |
IVES Košice |
|
|
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
1011
|
elektrina
|
1 086,79 |
s DPH |
|
28.01.2020 |
Východoslvoenská energetika a.s. |
|
|
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
1008
|
plyn
|
70,21 |
s DPH |
|
28.01.2020 |
SLOVAKIA ENERGY |
|
|
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
1015
|
vodné,stočné
|
598,96 |
s DPH |
|
28.01.2020 |
Východoslovenská vodárenska spoločnosť, a.s. |
|
|
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
1012
|
elektrina
|
444,25 |
s DPH |
|
28.01.2020 |
Východoslvoenská energetika a.s. |
|
|
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
1013
|
plyn
|
2 445,00 |
s DPH |
|
28.01.2020 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - SPP |
|
|
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
5005
|
potraviny ŠJ GG
|
454,92 |
s DPH |
|
28.01.2020 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
1009
|
plyn
|
429,38 |
s DPH |
|
28.01.2020 |
SLOVAKIA ENERGY |
|
|
|
23.09.2020 |