Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania
Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.
Typ
Číslo
Popis
Celková hodnota
S/bez DPH
Číslo obj./zmluvy
Dátum
Dodávateľ/Druhá zmluvná strana
Objednávateľ
Podpis
Podpis funkcia
Dátum zverejnenia
Faktúra
6040
potraviny ŠJ ZŠ
80,01
s DPH
14.02.2020
INMEDIA, spol. s.r.o.
05.02.2021
Faktúra
6023
potraviny ŠJ ZŠ
161,28
s DPH
14.02.2020
RYBA Košice s.r.o.
05.02.2021
Faktúra
6025
potraviny ŠJ ZŠ
350,00
s DPH
14.02.2020
Šesták Peter _SHR
05.02.2021
Faktúra
6026
potraviny ŠJ ZŠ
1 174,98
s DPH
14.02.2020
Darina Vaňková
05.02.2021
Faktúra
6029
potraviny ŠJ ZŠ
338,40
s DPH
14.02.2020
RYBA Košice s.r.o.
05.02.2021
Faktúra
6030
potraviny ŠJ ZŠ
27,50
s DPH
14.02.2020
HOOK, s.r.o. Košice
05.02.2021
Faktúra
6031
potraviny ŠJ ZŠ
14,20
s DPH
14.02.2020
HOOK, s.r.o. Košice
05.02.2021
Faktúra
6032
potraviny ŠJ ZŠ
445,63
s DPH
14.02.2020
AG FOODS SK s.r.o.
05.02.2021
Faktúra
6033
potraviny ŠJ ZŠ
398,01
s DPH
14.02.2020
INMEDIA, spol. s.r.o.
05.02.2021
Faktúra
6034
potraviny ŠJ ZŠ
18,00
s DPH
14.02.2020
INMEDIA, spol. s.r.o.
05.02.2021
Faktúra
6035
potraviny ŠJ ZŠ
391,20
s DPH
14.02.2020
EASTFOOD s.r.o.
05.02.2021
Faktúra
6036
potraviny ŠJ ZŠ
190,72
s DPH
14.02.2020
BIDFOOD s.r.o.
05.02.2021
Faktúra
6038
potraviny ŠJ ZŠ
198,14
s DPH
14.02.2020
RYBA Košice s.r.o.
05.02.2021
Faktúra
1036
elektrika
561,05
s DPH
14.02.2020
Východoslvoenská energetika a.s.
23.09.2020
Faktúra
1038
mobil
130,01
s DPH
14.02.2020
O2 Slovakia, s.r.o.
23.09.2020
Faktúra
1040
TP - link, switch
300,00
s DPH
14.02.2020
Peter Tkáč - Axet
23.09.2020
Zmluva
č.15/2020
Zmluva o servisnom prenájme rohoží
12,21
s DPH
11.02.2020
Lindstrom
Spojená škola, Dukelská 26/30, Giraltovce
Mgr. Róbert Mihalenko
riaditeľ školy
11.02.2020
Faktúra
1028
telefón
30,00
s DPH
11.02.2020
Slovak Telekom, a.s.
23.09.2020
Faktúra
1029
telefón
10,99
s DPH
11.02.2020
Slovak Telekom, a.s.
23.09.2020
Faktúra
1030
prenájom rohoží
108,28
s DPH
11.02.2020
Lindstrom
23.09.2020
zobrazené záznamy: 3321-3340/3450