|
|
Faktúra |
236021
|
Potraviny ŠJ GG
|
466,69 |
s DPH |
|
28.02.2023 |
Darina Vaňková |
|
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
236023
|
Potraviny ŠJ GG
|
180,00 |
s DPH |
|
28.02.2023 |
Šesták Peter _SHR |
|
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
236024
|
Potraviny ŠJ GG
|
61,12 |
s DPH |
|
28.02.2023 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
|
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
236022
|
Potraviny ŠJ GG
|
29,70 |
s DPH |
|
27.02.2023 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
235024
|
Potraviny ŠJ ZŠ
|
55,06 |
s DPH |
|
23.02.2023 |
HOOK, s.r.o. Košice |
|
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
OZ5/2023
|
Školenie - nové postupy účtovania
|
25,00 |
bez DPH |
|
23.02.2023 |
RVC Košice |
|
|
|
23.02.2023 |
|
|
Faktúra |
235023
|
Potraviny ŠJ ZŠ
|
865,24 |
s DPH |
|
23.02.2023 |
BIDFOOD s.r.o. |
|
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
236020
|
Potraviny ŠJ GG
|
218,32 |
s DPH |
|
23.02.2023 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
231028
|
Prenájom tlačiarni
|
86,95 |
s DPH |
|
23.02.2023 |
RICOH Slovakia s.r.o. |
|
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
236019
|
Potraviny ŠJ GG
|
506,62 |
s DPH |
|
23.02.2023 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
231027
|
Program ŠJ GG
|
22,80 |
s DPH |
|
23.02.2023 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
236018
|
Potraviny ŠJ GG
|
70,32 |
s DPH |
|
22.02.2023 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
235018
|
Potraviny ŠJ ZŠ
|
36,75 |
s DPH |
|
21.02.2023 |
ORMIX s.r.o. Giraltovce |
|
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
235019
|
Potraviny ŠJ ZŠ
|
1 696,02 |
s DPH |
|
21.02.2023 |
Darina Vaňková |
|
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
235020
|
Potraviny ŠJ ZŠ
|
1 264,50 |
s DPH |
|
21.02.2023 |
Martin Mikula - MARKO |
|
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
235021
|
Potraviny ŠJ ZŠ
|
57,42 |
s DPH |
|
21.02.2023 |
HOOK, s.r.o. Košice |
|
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
235022
|
Potraviny ŠJ ZŠ
|
228,10 |
s DPH |
|
21.02.2023 |
BIDFOOD s.r.o. |
|
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
236017
|
Potraviny ŠJ GG
|
629,07 |
s DPH |
|
21.02.2023 |
Darina Vaňková |
|
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
231025
|
Elektrina ZŠ
|
396,00 |
s DPH |
|
17.02.2023 |
Východoslvoenská energetika a.s. |
|
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
231026
|
Elektrina ZŠ
|
2 843,12 |
s DPH |
|
17.02.2023 |
Východoslvoenská energetika a.s. |
|
|
|
04.05.2023 |