|
|
Faktúra |
236030
|
Potraviny ŠJ GG
|
357,00 |
s DPH |
|
20.03.2023 |
Tropico V, s.r.o. |
|
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
236029
|
Potraviny ŠJ GG
|
174,73 |
s DPH |
|
20.03.2023 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
|
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
239003
|
Preplatok - (z dôvodu zmeny fakt. údajov)
|
302,40 |
s DPH |
231025
|
20.03.2023 |
Východoslvoenská energetika a.s. |
|
|
|
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
231050
|
Workshop "Lesná škôlka"
|
245,00 |
s DPH |
|
20.03.2023 |
SOKOLIARI MAJSTRA VAGANA |
|
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
236032
|
Potraviny ŠJ GG
|
367,66 |
s DPH |
|
20.03.2023 |
Darina Vaňková |
|
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
231051
|
Odznaky
|
51,00 |
s DPH |
|
20.03.2023 |
mypinbuttons s.r.o. |
|
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
231048
|
Miska polievkoá
|
131,76 |
s DPH |
|
20.03.2023 |
EURAGASTROP |
|
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
231049
|
Čistiace potreby
|
192,59 |
s DPH |
|
20.03.2023 |
DMJ MARKET s.r.o. |
|
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
235032
|
Potraviny ŠJ ZŠ
|
660,18 |
s DPH |
|
16.03.2023 |
BIDFOOD s.r.o. |
|
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
235029
|
Potraviny ŠJ ZŠ
|
300,00 |
s DPH |
|
16.03.2023 |
Šesták Peter _SHR |
|
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
235030
|
Potraviny ŠJ ZŠ
|
56,05 |
s DPH |
|
16.03.2023 |
HOOK, s.r.o. Košice |
|
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
235031
|
Potraviny ŠJ ZŠ
|
36,75 |
s DPH |
|
16.03.2023 |
ORMIX s.r.o. Giraltovce |
|
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
235028
|
Potraviny ŠJ ZŠ
|
1 003,37 |
s DPH |
|
16.03.2023 |
Martin Mikula - MARKO |
|
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
231046
|
Kancelárske potreby
|
229,81 |
s DPH |
|
15.03.2023 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
231047
|
Elektrina GG
|
1 192,72 |
s DPH |
|
13.03.2023 |
Východoslvoenská energetika a.s. |
|
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
231045
|
Telefón
|
6,59 |
s DPH |
|
13.03.2023 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
236028
|
Potraviny ŠJ GG
|
314,69 |
s DPH |
|
13.03.2023 |
Martin Mikula - MARKO |
|
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
231039
|
Program ŠJ GG
|
22,80 |
s DPH |
|
10.03.2023 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
231044
|
Elektrina ZŠ
|
2 802,22 |
s DPH |
|
10.03.2023 |
Východoslvoenská energetika a.s. |
|
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
231043
|
Zemné práce
|
71,00 |
s DPH |
|
10.03.2023 |
Technické služby mesta Giraltovce |
|
|
|
04.05.2023 |