|
|
Faktúra |
231146
|
Vodný kúpeľ ŠJ ZŠ
|
1 207,20 |
s DPH |
|
20.07.2023 |
Branislav Dvoriščák - GASTRO - GALAXI |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
231142
|
Kancelárske potreby
|
96,55 |
s DPH |
|
20.07.2023 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
231141
|
Zber a odvoz odpadu
|
80,40 |
s DPH |
|
13.07.2023 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
231140
|
Internet GG
|
32,00 |
s DPH |
|
13.07.2023 |
MCOM - net, s.r.o. |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
231137
|
Program ŠJ GG
|
22,80 |
s DPH |
|
13.07.2023 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
231138
|
Telefón
|
44,00 |
s DPH |
|
13.07.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
231136
|
Misky - ŠJ ZŠ
|
225,46 |
s DPH |
|
13.07.2023 |
EURAGASTROP, s.r.o. |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
231135
|
Telefónne poplatky
|
7,19 |
s DPH |
|
13.07.2023 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
231139
|
Činnosť tecfhnika požiarnej ochrany
|
100,00 |
s DPH |
|
13.07.2023 |
Revimad s.r.o. |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
231134
|
Kancelárske potreby - NIVAM
|
457,10 |
s DPH |
|
10.07.2023 |
APL plus, s.r.o. |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
231132
|
školský ples
|
150,00 |
s DPH |
|
10.07.2023 |
ALB TRADE s.r.o. |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
231131
|
Spotrebný materiál - ŠKD a ŠJ GG
|
152,95 |
s DPH |
|
10.07.2023 |
MAKRI Plus, s.r.o. |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
231130
|
Spotrebný materiál
|
50,50 |
s DPH |
|
10.07.2023 |
KAMAJ SK, s.r.o. |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
231133
|
Výkon zodpovednej osoby za 07/2023
|
42,00 |
s DPH |
|
10.07.2023 |
Osobnyudaj.sk-PO, s.r.o. |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
235079
|
Potraviny ŠJ ZŠ
|
1 821,26 |
s DPH |
|
10.07.2023 |
Martin Mikula - MARKO |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
235078
|
Potraviny ŠJ ZŠ
|
1 539,47 |
s DPH |
|
10.07.2023 |
Darina Vaňková |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
231126
|
Prenájom rohoží GG
|
32,30 |
s DPH |
|
03.07.2023 |
Lindstrom |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
231127
|
Prenájom rohoži ZŠ
|
182,11 |
s DPH |
|
03.07.2023 |
Lindstrom |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
235077
|
Potraviny ŠJ ZŠ
|
648,29 |
s DPH |
|
03.07.2023 |
BIDFOOD s.r.o. |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
235076
|
Potraviny ŠJ ZŠ
|
2 419,48 |
s DPH |
|
03.07.2023 |
Darina Vaňková |
|
|
|
27.10.2023 |