|
|
Faktúra |
236117
|
Potraviny ŠJ GG
|
300,00 |
s DPH |
|
11.10.2023 |
Šesták Peter _SHR |
|
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
235091
|
Potraviny ŠJ ZŠ
|
172,75 |
s DPH |
|
11.10.2023 |
BIDFOOD s.r.o. |
|
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
235090
|
Potraviny ŠJ ZŠ
|
1 655.80 |
s DPH |
|
11.10.2023 |
Darina Vaňková |
|
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
235092
|
Potraviny ŠJ ZŠ
|
624,76 |
s DPH |
|
11.10.2023 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
235093
|
Potraviny ŠJ ZŠ
|
402,28 |
s DPH |
|
11.10.2023 |
BIDFOOD s.r.o. |
|
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
235094
|
Potraviny ŠJ ZŠ
|
480,00 |
s DPH |
|
11.10.2023 |
Šesták Peter _SHR |
|
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
231211
|
Ubytovanie - EUROSCOLA
|
4 091.40 |
s DPH |
|
11.10.2023 |
CIARUS |
|
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
231210
|
Vak na lopty
|
16,00 |
s DPH |
|
05.10.2023 |
JET SPORT CHAIRMAN, s.r.o. |
|
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
231209
|
prístup do BezKriedy Plus
|
72,00 |
s DPH |
|
04.10.2023 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
231208
|
Výkon zodpovednej osoby
|
42,00 |
s DPH |
|
04.10.2023 |
Osobnyudaj.sk-PO, s.r.o. |
|
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
235089
|
Potraviny ŠJ ZŠ
|
1 404.51 |
s DPH |
|
03.10.2023 |
Darina Vaňková |
|
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
235088
|
Potraviny ŠJ
|
417,27 |
s DPH |
|
03.10.2023 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
236107
|
Potraviny ŠJ GG
|
93,78 |
s DPH |
|
02.10.2023 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
231207
|
Učebnice ZŠ 5-9
|
235,44 |
s DPH |
|
02.10.2023 |
Preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
231206
|
Servis- presun SW na iné zariadenie
|
30,00 |
s DPH |
|
02.10.2023 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
236106
|
Potraviny ŠJ GG
|
21,38 |
s DPH |
|
02.10.2023 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
236108
|
Potraviny ŠJ GG
|
98,21 |
s DPH |
|
02.10.2023 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
|
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
231205
|
Mobilné telefóny - ŠKD
|
184,66 |
s DPH |
|
28.09.2023 |
ALZA.sk s.r.o. |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
OZ13/2023
|
Školenie - ukončenie rozpočtového roka 2023
|
25,00 |
bez DPH |
|
28.09.2023 |
RVC Prešov |
|
|
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
231202
|
Prenájom rohoží ZŠ
|
91,06 |
s DPH |
|
26.09.2023 |
Lindstrom |
|
|
|
27.10.2023 |