|
|
Faktúra |
231217
|
Obrusovina ŠJ GG
|
140,00 |
s DPH |
|
13.10.2023 |
Emília Deutschová LUCIA |
|
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
231213
|
Program ŠJ GG
|
22,80 |
s DPH |
|
13.10.2023 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
231216
|
Pracovné oblečenie + rukavice
|
157,00 |
s DPH |
|
13.10.2023 |
LUDUS, s.r.o. |
|
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
231214
|
Spotrebný materiál
|
45,30 |
s DPH |
|
13.10.2023 |
KAMAJ SK, s.r.o. |
|
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
231221
|
LED stmievateľné stropné svietidlo - miestnosť SNOEZELEN
|
67,20 |
s DPH |
|
13.10.2023 |
Donoci s.r.o. |
|
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
231220
|
Plyn GG
|
1 546.00 |
s DPH |
|
13.10.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - SPP |
|
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
231219
|
Plyn ZŠ
|
1 787.00 |
s DPH |
|
13.10.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - SPP |
|
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
231212
|
Bezpečnostná schránka na kľúče
|
26,70 |
s DPH |
|
12.10.2023 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
236120
|
Potraviny ŠJ GG
|
174,60 |
s DPH |
|
12.10.2023 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
|
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
235095
|
Potraviny ŠJ ZŠ
|
1 132.07 |
s DPH |
|
12.10.2023 |
Martin Mikula - MARKO |
|
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
236114
|
Potraviny ŠJ GG
|
642,85 |
s DPH |
|
11.10.2023 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
236115
|
Potraviny ŠJ GG
|
364,84 |
s DPH |
|
11.10.2023 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
|
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
236110
|
Potraviny ŠJ GG
|
306,57 |
s DPH |
|
11.10.2023 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
236119
|
Potraviny ŠJ GG
|
110,04 |
s DPH |
|
11.10.2023 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
|
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
236118
|
Potraviny ŠJ GG
|
305,80 |
s DPH |
|
11.10.2023 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
236109
|
Potraviny ŠJ GG
|
390,81 |
s DPH |
|
11.10.2023 |
Darina Vaňková |
|
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
236111
|
Potraviny ŠJ GG
|
354,04 |
s DPH |
|
11.10.2023 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
236116
|
Potraviny ŠJ GG
|
277,12 |
s DPH |
|
11.10.2023 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
236112
|
Potraviny ŠJ GG
|
370,18 |
s DPH |
|
11.10.2023 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
|
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
236113
|
Potraviny ŠJ GG
|
643,87 |
s DPH |
|
11.10.2023 |
Darina Vaňková |
|
|
|
15.11.2023 |