|
|
Faktúra |
231283
|
Kontrola a čistenie komínov
|
288,00 |
s DPH |
|
08.12.2023 |
Gazdík Jozef - Kominárstvo GAZKOM |
|
|
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
231282
|
Výkon zodpovednej osoby 12/23
|
42,00 |
s DPH |
|
08.12.2023 |
Osobnyudaj.sk-PO, s.r.o. |
|
|
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
231284
|
Prezutie pneumatik + oprava defektu
|
173,90 |
s DPH |
|
08.12.2023 |
AUTOŠTART, s.r.o. |
|
|
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
231278
|
Hry ZŠ 1-4
|
100,92 |
s DPH |
|
06.12.2023 |
Lidl Slovenská republika v.o.s. |
|
|
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
231277
|
Kontajner 1100L
|
282,90 |
s DPH |
|
06.12.2023 |
BERSICOMP s.r.o. |
|
|
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
231276
|
Tonere do tlačiarni
|
237,60 |
s DPH |
|
06.12.2023 |
CDRmarket - Denis Čišič |
|
|
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
235117
|
Potraviny ŠJ ZŠ
|
350,63 |
s DPH |
|
04.12.2023 |
BIDFOOD s.r.o. |
|
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
235118
|
Potraviny ŠJ ZŠ
|
33,05 |
s DPH |
|
04.12.2023 |
ORMIX s.r.o. Giraltovce |
|
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
235116
|
Potraviny ŠJ ZŠ
|
615,80 |
s DPH |
|
04.12.2023 |
EASTFOOD s.r.o. |
|
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
231275
|
Spotrebný materiál ZŠ
|
205,13 |
s DPH |
|
29.11.2023 |
TRIBE kom. spol. |
|
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
235115
|
Potraviny ŠJ ZŠ
|
44,00 |
s DPH |
|
27.11.2023 |
HOOK, s.r.o. Košice |
|
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
235114
|
Potraviny ŠJ ZŠ
|
243,93 |
s DPH |
|
27.11.2023 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
231274
|
Zdravotnícky batoh
|
37,42 |
s DPH |
|
27.11.2023 |
BONTOUR HUNGARY KFT |
|
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
231273
|
Kamenivo
|
18,78 |
s DPH |
|
24.11.2023 |
PETROMIN, spol. s r.o. |
|
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
OZ22/2023
|
Poistenie majetku
|
318,63 |
bez DPH |
|
24.11.2023 |
GENERALI Poisťovňa |
|
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
231272
|
Toner
|
32,85 |
s DPH |
|
23.11.2023 |
CDRmarket - Denis Čišič |
|
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
235113
|
Potraviny ŠJ ZŠ
|
78,00 |
s DPH |
|
23.11.2023 |
ORMIX s.r.o. Giraltovce |
|
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
236133
|
Potraviny ŠJ GG
|
274,09 |
s DPH |
|
22.11.2023 |
Darina Vaňková |
|
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
OZ21/2023
|
PZP - vozík
|
16,25 |
bez DPH |
|
21.11.2023 |
GENERALI Poisťovňa |
|
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
231271
|
dvere
|
180,24 |
s DPH |
|
21.11.2023 |
MINIMAX s.r.o. |
|
|
|
29.12.2023 |