Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 251398 Spotrebný materiál 27,06 s DPH 31.12.2025 MAKRI Plus, s.r.o. 20.01.2026
Faktúra 251401 Pracovné oblečenie 2 082.39 s DPH 31.12.2025 LUDUS, s.r.o. 20.01.2026
Faktúra 251395 Činnosť požiarného technika 100,00 s DPH 31.12.2025 Revimad s.r.o. 20.01.2026
Faktúra 251396 stavebné práce- ŠJ GG 2 000.00 s DPH 31.12.2025 JaroslavHliboký GIRA-PLYN 20.01.2026
Faktúra 251397 Právne služby 215,25 s DPH 31.12.2025 doc. JUDR. Jozef Tekeli, PhD.&Associates, s.r.o. 20.01.2026
Faktúra 251392 Hygienické potreby 814,80 s DPH 31.12.2025 MAKRI Plus, s.r.o. 20.01.2026
Faktúra 251399 Školské potreby - CVČ 826,25 s DPH 31.12.2025 Decathlon SK s.r.o. 20.01.2026
Faktúra 251400 Čistenie kanalizácie 369,00 s DPH 31.12.2025 INŠTAL - CENTRUM s.r.o 20.01.2026
Faktúra 251402 Čistiace a hygienické potreby 2 203.02 s DPH 31.12.2025 DMJ MARKET s.r.o. 20.01.2026
Faktúra 251393 Spotrebný materiál 151,09 s DPH 31.12.2025 KAMAJ SK, s.r.o. 20.01.2026
Faktúra 251403 Škrabka ŠJGG 1 697.40 s DPH 31.12.2025 EUROGASTROP, s.r.o. 20.01.2026
Faktúra 251404 Spotrebný materiál 95,77 s DPH 31.12.2025 MAKRI Plus, s.r.o. 20.01.2026
Faktúra 251405 Školské potreby - ŠKD 402,00 s DPH 31.12.2025 MAKRI Plus, s.r.o. 20.01.2026
Faktúra 251394 Pečiatka 46,00 s DPH 31.12.2025 Slavomíra Piterová Bučková - PEJTR 20.01.2026
Faktúra 251391 Stavebné práce 170,00 s DPH 30.12.2025 Marek Juskanič 07.01.2026
Faktúra 255134 Potraviny ŠJ ZŠ 793,89 s DPH 29.12.2025 Darina Vaňková 05.01.2026
Faktúra 256105 Potraviny ŠJ GG 421,11 s DPH 29.12.2025 Darina Vaňková 07.01.2026
Faktúra 255138 Potraviny ŠJ ZŠ 189,00 s DPH 29.12.2025 Šimon Šesták 05.01.2026
Faktúra 255135 Potraviny ŠJ ZŠ 853,76 s DPH 29.12.2025 Darina Vaňková 05.01.2026
Faktúra 255136 Potraviny ŠJ ZŠ 2 410.35 s DPH 29.12.2025 Darina Vaňková 05.01.2026
Faktúra 255137 Potraviny ŠJ ZŠ 433,75 s DPH 29.12.2025 BIDFOOD s.r.o. 05.01.2026
Faktúra 256103 Potraviny ŠJ GG 1 194.42 s DPH 22.12.2025 CIMBAĽÁK s.r.o. 07.01.2026
Faktúra 251390 Telefón 31,34 s DPH 22.12.2025 O2 Slovakia, s.r.o. 07.01.2026
Faktúra 256104 Potraviny ŠJ GG 59,26 s DPH 22.12.2025 Martin Mikula - MARKO 07.01.2026
Objednávka Obj. 58/2025 Natieračské práce - ŠJ 170,00 s DPH 19.12.2025 Marek Juskanič Spojená škola, Dukelská 26/30, Giraltovce Mgr. Róbert Mihalenko riaditeľ školy 19.12.2025
Faktúra 251389 Toner 102,00 s DPH 18.12.2025 Gigaprint.sk s.r.o. 07.01.2026
Faktúra 251388 Elektrina 2 595.93 s DPH 17.12.2025 Energetika Slovensko, a.s. 07.01.2026
Faktúra 251385 Nádoby na obedy + čiastiace potreby ŠJ 801,47 s DPH 16.12.2025 EUROGASTROP, s.r.o. 07.01.2026
Faktúra 251384 Program ŠJ GG 23,37 s DPH 16.12.2025 VIS Slovensko, s.r.o. 07.01.2026
Faktúra 251383 Telefón 28,71 s DPH 16.12.2025 Slovak Telekom, a.s. 07.01.2026
Faktúra 251382 Prenájom rohoží 39,66 s DPH 16.12.2025 Lindstrom 07.01.2026
Faktúra 251381 Prenájom rohoží 223,86 s DPH 16.12.2025 Lindstrom 07.01.2026
Objednávka Obj. 57/2025 Toner 102,00 s DPH 16.12.2025 Gigaprint.sk s.r.o. Spojená škola, Dukelská 26/30, Giraltovce Mgr. Róbert Mihalenko riaditeľ školy 16.12.2025
Faktúra 255133 Potraviny ŠJ ZŠ 47,00 s DPH 16.12.2025 ORMIX s.r.o. Giraltovce 05.01.2026
Faktúra 251387 Plyn 1 384.00 s DPH 16.12.2025 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - SPP 07.01.2026
Faktúra 251386 Pravidelný servis informančých technologii + spotrebný materiál 641,75 s DPH 16.12.2025 Brotfin s.r.o. 07.01.2026
Faktúra 256102 Potraviny ŠJ GG 2 110.77 s DPH 15.12.2025 CIMBAĽÁK s.r.o. 07.01.2026
Faktúra 251379 Internet 37,00 s DPH 15.12.2025 MCOM - net, s.r.o. 07.01.2026
Faktúra 251376 Plyn 3 010.00 s DPH 15.12.2025 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - SPP 07.01.2026
Faktúra 251380 Stavebné a maliarské práce 1 300.00 s DPH 15.12.2025 Marek Juskanič 07.01.2026
Faktúra 251377 Výkon zodpovednej osoby 49,20 s DPH 15.12.2025 Osobnyudaj.sk-PO, s.r.o. 07.01.2026
Faktúra 251378 Zber a odvoz odpadu 113,16 s DPH 15.12.2025 ESPIK Group s.r.o. 07.01.2026
Faktúra 251372 Spotrebný materiál 159,17 s DPH 12.12.2025 MAKRI Plus, s.r.o. 07.01.2026
Faktúra 255132 Potraviny ŠJ ZŠ 1 068.85 s DPH 12.12.2025 Martin Mikula - MARKO 05.01.2026
Faktúra 251373 Spotrebný materiál 86,40 s DPH 12.12.2025 KAMAJ SK, s.r.o. 07.01.2026
Faktúra 251374 Kancelársky papier 859,03 s DPH 12.12.2025 Lamitec, spol. s r.o. 07.01.2026
Faktúra 251375 Kamenivo 1 020.76 s DPH 12.12.2025 PETROMIN, spol. s r.o. 07.01.2026
Faktúra 256101 Potraviny ŠJ GG 744,88 s DPH 11.12.2025 Martin Mikula - MARKO 07.01.2026
Faktúra 251371 Elektrický naklepávač mäsa 366,00 s DPH 11.12.2025 expondo GmbH 07.01.2026
Objednávka Obj. 56/2025 Čistenie kanalizácie 369,00 s DPH 10.12.2025 INŠTAL - CENTRUM s.r.o Spojená škola, Dukelská 26/30, Giraltovce Mgr. Róbert Mihalenko riaditeľ školy 10.12.2025
Faktúra 256095 Potraviny ŠJ GG 134,16 s DPH 09.12.2025 ATC-JR, s.r.o. 07.01.2026
Objednávka Obj. 55/2025 Elektrický naklepávač mäsa 366,00 s DPH 09.12.2025 EXPONDO Spojená škola, Dukelská 26/30, Giraltovce Mgr. Róbert Mihalenko riaditeľ školy 09.12.2025
Faktúra 256099 Potraviny ŠJ GG 361,28 s DPH 09.12.2025 ATC-JR, s.r.o. 07.01.2026
Faktúra 256100 Školské ovocie 208,38 s DPH 09.12.2025 HOOK, s.r.o. Košice 07.01.2026
Faktúra 256098 Potraviny ŠJ GG 378,00 s DPH 09.12.2025 Šimon Šesták 07.01.2026
Faktúra 256097 Potraviny ŠJ GG 672,73 s DPH 09.12.2025 INMEDIA, spol. s.r.o. 07.01.2026
Faktúra 256096 Potraviny ŠJ GG 162,01 s DPH 09.12.2025 Darina Vaňková 07.01.2026
Faktúra 255130 Školské ovocie 515,36 s DPH 08.12.2025 HOOK, s.r.o. Košice 05.01.2026
Faktúra 255131 Potraviny ŠJ ZŠ 836,36 s DPH 08.12.2025 BIDFOOD s.r.o. 05.01.2026
Faktúra 255129 Potraviny ŠJ ZŠ 152,60 s DPH 08.12.2025 HOOK, s.r.o. Košice 05.01.2026
Faktúra 255128 Potraviny ŠJ ZŠ 799,33 s DPH 08.12.2025 BIDFOOD s.r.o. 05.01.2026
Faktúra 255127 Potraviny ŠJ ZŠ 2 414.16 s DPH 08.12.2025 Darina Vaňková 05.01.2026
Objednávka Obj. 54/2025 Škrabka lakovaná 20 kg 1 697.40 s DPH 08.12.2025 EUROGASTROP, s.r.o. Spojená škola, Dukelská 26/30, Giraltovce Mgr. Róbert Mihalenko riaditeľ školy 08.12.2025
Faktúra 251370 Prenájom rohoží 38,03 s DPH 05.12.2025 Lindstrom 30.12.2025
Faktúra 251369 Prenájom rohoží 214,91 s DPH 05.12.2025 Lindstrom 30.12.2025
Faktúra 251368 Školenie - Účtovná závierka v rozpočtových a príspevkových organizáciách 30,00 s DPH 05.12.2025 Regionálne vzdelávacie centrum Prešov 30.12.2025
Faktúra 255124 Potraviny ŠJ ZŠ 656,99 s DPH 04.12.2025 AG FOODS SK s.r.o. 30.12.2025
Faktúra 255123 Potraviny ŠJ ZŠ 2 885.28 s DPH 04.12.2025 Darina Vaňková 30.12.2025
Faktúra 255125 Potraviny ŠJ ZŠ 546,79 s DPH 04.12.2025 BIDFOOD s.r.o. 30.12.2025
Faktúra 255126 Potraviny ŠJ ZŠ 630,00 s DPH 04.12.2025 Šimon Šesták 30.12.2025
Faktúra 251367 Stoličky 1 950.00 s DPH 01.12.2025 KAMAJ SK, s.r.o. 30.12.2025
Faktúra 251366 Výkon zodpovednej osoby 42,00 s DPH 01.12.2025 Osobnyudaj.sk-PO, s.r.o. 30.12.2025
Faktúra 251365 Programy (licencie) - Fyzika 2, Čitateľská gramotnosť pre 2.stupeň 1 120.00 s DPH 01.12.2025 hchkr edu, s.r.o. 30.12.2025
Faktúra 251364 Kontrola a čistenie komínov od spotrebičov na plynné palivo 295,20 s DPH 01.12.2025 Gazdík Jozef - Kominárstvo GAZKOM 30.12.2025
Faktúra 255121 Potraviny ŠJ ZŠ 747,29 s DPH 27.11.2025 BIDFOOD s.r.o. 03.12.2025
Faktúra 255120 Potraviny ŠJ ZŠ 55,70 s DPH 27.11.2025 ORMIX s.r.o. Giraltovce 03.12.2025
Faktúra 255122 Potraviny ŠJ ZŠ 266,70 s DPH 27.11.2025 OVOCNÁ ZÁHRADA s.r.o. 03.12.2025
Objednávka Obj. 53/2025 Kancelársky papier 859,03 s DPH 27.11.2025 Lamitec, spol. s r.o. Spojená škola, Dukelská 26/30, Giraltovce Mgr. Róbert Mihalenko riaditeľ školy 27.11.2025
Faktúra 251362 Učebnice 408,00 s DPH 27.11.2025 Preskoly.sk s.r.o. 05.12.2025
Faktúra 251363 Školské pomôcky + hry 239,69 s DPH 27.11.2025 APL plus, s.r.o. 05.12.2025
Faktúra 251360 Oprava konvektomatu ŠJ ZŠ 207,38 s DPH 25.11.2025 EUROGASTROP, s.r.o. 05.12.2025
Faktúra 251361 Učebnice 1 358.50 s DPH 25.11.2025 EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. 05.12.2025
Faktúra 251356 Poistenie budov 318,63 s DPH 24.11.2025 GENERALI 05.12.2025
Faktúra 251357 Čistiace potreby 307,50 s DPH 24.11.2025 Viktor Tyč-Vika 05.12.2025
Faktúra 251358 Oprava auta - Opel Zafira 563,90 s DPH 24.11.2025 Vincent Dadej 05.12.2025
Faktúra 251359 Poznávací atlas 180,00 s DPH 24.11.2025 Mesto Giraltovce 05.12.2025
Faktúra 256094 Potraviny ŠJ GG 183,86 s DPH 21.11.2025 Darina Vaňková 03.12.2025
Faktúra 255115 Potraviny ŠJ ZŠ 38,64 s DPH 19.11.2025 ORMIX s.r.o. Giraltovce 03.12.2025
Objednávka Obj. 51/2025 Fyzika a čitateľná gramatika - školský program 1 120.00 s DPH 19.11.2025 hchkr edu, s.r.o. Spojená škola, Dukelská 26/30, Giraltovce Mgr. Róbert Mihalenko riaditeľ školy 19.11.2025
Faktúra 255118 Školské ovocie 536,55 s DPH 19.11.2025 HOOK, s.r.o. Košice 03.12.2025
Faktúra 255119 Potraviny ŠJ ZŠ 273,56 s DPH 19.11.2025 HOOK, s.r.o. Košice 03.12.2025
Objednávka Obj. 52/2025 Učebnice 408,00 s DPH 19.11.2025 Preskoly.sk s.r.o. Spojená škola, Dukelská 26/30, Giraltovce Mgr. Vargová Viera zástupca riaditeľa školy 19.11.2025
Faktúra 255116 Potraviny ŠJ ZŠ 651,89 s DPH 19.11.2025 EASTFOOD s.r.o. 03.12.2025
Faktúra 255117 Potraviny ŠJ ZŠ 513,71 s DPH 19.11.2025 EASTFOOD s.r.o. 03.12.2025
Faktúra 251353 Úprava terénu vozidlom KOMATSU 103,30 s DPH 19.11.2025 Technické služby mesta Giraltovce 05.12.2025
Faktúra 251352 Telefón 27,33 s DPH 19.11.2025 O2 Slovakia, s.r.o. 05.12.2025
Faktúra 251351 Program ŠJ GG 23,37 s DPH 19.11.2025 VIS Slovensko, s.r.o. 05.12.2025
Faktúra 251354 Elektrina 2 599.50 s DPH 19.11.2025 Energetika Slovensko, a.s. 05.12.2025
Faktúra 251347 Plyn 3 010.00 s DPH 18.11.2025 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - SPP 05.12.2025
Objednávka Obj. 50/2025 Učebnice 1 358.50 s DPH 18.11.2025 EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. Spojená škola, Dukelská 26/30, Giraltovce Mgr. Vargová Viera zástupca riaditeľa školy 18.11.2025
zobrazené záznamy: 1-100/3626